В 2025 году вступает в силу налоговая реформа, которая особенно затронет компании на УСН с превышением лимита доходов, но изменения коснутся всех предпринимателей.
Не знаете про налоговую реформу? Читайте также:
Как налоговая реформа 2025 изменит правила для бизнесаНДС на УСН с 2025 года: изменения, ставки и освобождения
❗️ Важно! Обновите 1С:УНФ до актуальной версии.
В версии 3.0.10.143 уже добавлены новые ставки НДС, но впереди еще изменения, которые потребуют регулярных обновлений. Обновления нужны всем, даже если вы работаете на ОСН. Новые ставки НДС придется указывать в приходных документах.
НДС для ИП на УСН: что делать в 2025 году?
С нового года индивидуальные предприниматели на УСН должны будут исчислять и уплачивать НДС. Разберем частые вопросы.
Вопрос: Я на УСН 5% или 7%. Это такой же НДС, как у компаний на ОСН?
Ответ: Не совсем. Это оборотный налог, а не косвенный. Вы обязаны начислять НДС, но принять его к вычету от поставщиков не сможете. Вам нужно будет:
- начислять НДС
- выставлять счета-фактуры
- заполнять декларации
- правильно и вовремя платить налог
Вопрос: Что облагается НДС? Только продажи?
Ответ: Нет, НДС начисляется не только с продаж, но и с авансов от покупателей. Если аванс не зачтен в течение 5 дней, нужно выставить счет-фактуру. Если у вас много авансов, будьте готовы массово выписывать счета. После реализации ранее начисленный НДС с авансов можно принять к вычету.
Вопрос: Могу ли я в 1С:УНФ считать НДС и выполнять все необходимые действия? Или нужно подключать 1С:Бухгалтерию и настраивать обмен?
Ответ: Если вы работаете с НДС 5% или 7% и являетесь ИП, возможностей 1С:УНФ будет достаточно для всех задач. 1С:Бухгалтерия в этом случае не понадобится. Но если вы решите перейти на полноценный НДС 20%, чтобы принимать налог к вычету, возможностей УНФ уже не хватит. Придется:
- подключить 1С:Бухгалтерию
- настроить обмен
- занести остатки и НДС для вычета по непроданным товарам
Если вы планируете переход, наши менеджеры помогут составить план и организовать процесс. Оставьте заявку, чтобы узнать больше.
Актуальная информация от разработчиков 1С:УНФ для ИП на УСН на декабрь 2024 года
1С:УНФ будет поддерживать основные сценарии учета НДС, включая сдачу отчетности в контролирующие органы. Также предусмотрена работа с исключительными случаями, например, реализация права на вычет для ставок 5% и 7%. Однако учтите, что в УНФ не будет:
Для сдачи отчетности по НДС юридическим лицам рекомендуем использовать интеграцию с 1С:Бухгалтерией.
- раздельного учета НДС
- автоматического заполнения раздела 7 декларации
- поддержки редких сценариев, таких как закупка услуг у иностранных контрагентов и некоторых других
Сценарии вычета НДС, которые будут реализованы в УНФ:
- Вычет НДС с полученного аванса после отгрузки товаров
- Вычет НДС по возвращенным товарам или при уменьшении стоимости реализации (например, если была снижена цена)
Вопрос: Говорят, что декларацию по НДС можно сдать только в электронном виде и руками её «не набить» в программе от налоговой. Что делать?
Ответ: Да, декларация по НДС сдается только в электронном виде через специальных операторов. В 1С:УНФ есть встроенный функционал 1С:Отчетности, который позволяет не только заполнить декларацию, но и отправить её в налоговую напрямую. Набивать декларацию вручную действительно сложно, так как нужно построчно указывать каждую счет-фактуру, а их может быть много.
Вопрос: Я слышал, что надо в чеках что-то ещё делать с НДС?
Ответ: Да, в чеках необходимо также указывать ставку НДС. Поэтому важно обновить не только УНФ, но и сами кассы, чтобы они могли правильно пробивать чеки.
НДС с авансов для ИП на УСН
С 2025 года ИП на УСН обязаны начислять НДС с авансов. Но как это правильно сделать? Рассмотрим ключевые моменты:
-
Начисление НДС с авансов
Не все так просто, как кажется. Для правильного расчета вам, возможно, потребуется опытный бухгалтер. -
Наводим порядок с взаиморасчетами
Для того чтобы выставлять счета-фактуры на авансы и потом принимать их к вычету, важно навести порядок во взаиморасчетах. У большинства пользователей УНФ здесь царит путаница. Но, как бы это ни было сложно, вам предстоит привести всё в порядок. -
НДС с авансов в УНФ
Пока не совсем понятно, как именно УНФ будет работать с НДС с авансов. Возможности программы могут быть ограничены. В УНФ взаиморасчеты часто ведутся в разрезе Заказов покупателей, и по одному заказу может быть долг, а по другому — аванс. Как в такой ситуации правильно начислить НДС? Ответ пока не очевиден. -
Массовая выписка счетов-фактур
Пока в УНФ нет инструмента для автоматической выписки счетов-фактур на аванс. Разработчики говорят, что планируют внедрить эту функцию, но успеют ли они к первому отчетному периоду — неизвестно.
Будем следить за развитием функционала, но пока что однозначно рекомендуем привести взаиморасчеты в порядок. Это поможет избежать множества проблем с НДС.
ООО на УСН и НДС: что нужно делать?
Если у вас ООО, и вы ещё не подключили двухпрограммную связку, то пора об этом задуматься. Чтобы эффективно работать с НДС, вам нужно использовать две программы:
- 1С:УНФ — для управленческого учета и бизнес-процессов
- 1С:Бухгалтерия — для расчета налогов и ведения бухучета
Что нужно делать в 1С:УНФ?
Как минимум, вам нужно будет:
- Вносить и выписывать первичку с НДС по новым ставкам
- Возможно, выписывать счета-фактуры на авансы от покупателей (это также можно делать в 1С:Бухгалтерии)
Почему 1С:УНФ и 1С:Бухгалтерия?
Схема работы с НДС в двух программах уже отработана, поскольку многие организации на общей системе налогообложения используют этот тандем. Однако, вам все равно предстоит адаптироваться к новым условиям.
Что с отчетностью по НДС?
Отчетность по НДС вы будете рассчитывать и подавать в 1С:Бухгалтерии.
Что делать, если не успели обновить УНФ до актуальной версии с новым НДС
Это действительно непростой вопрос. Мы всегда рекомендуем использовать актуальные версии программ, однако понимаем, что не все пользователи успевают обновиться из-за различных причин.
Разберемся с основными проблемами, с которыми вам предстоит столкнуться, и дадим рекомендации.
- Если вы на УСН, вам нужно будет выписывать первичку с НДС
- Если вы на ОСН — фиксировать первичку с новым НДС
- Заполнение ставок НДС. Новые ставки можно добавить в справочнике ставок НДС (для этого перейдите в раздел «Все функции» или используйте ссылку: e1cib/list/Справочник.СтавкиНДС). Это поможет хотя бы начать правильно указывать ставки и рассчитывать суммы НДС

- Устаревшая версия УНФ. Если ваша версия сильно устарела, придется дорабатывать печатные формы УПД или счетов-фактур, чтобы они соответствовали актуальным требованиям. Но, скорее всего, не удастся отправить такие счета по ЭДО, так что вам либо нужно будет обновиться, либо придумать обходные пути
- ЭДО для входящих документов .Если вы используете ЭДО для входящих документов, новые ставки НДС скорее всего автоматически не заполнятся. Это тоже придется решать.
- Чеки при НДС на УСН. Если вы работаете на УСН с НДС, то в чеках при наличных расчетах нужно будет указывать ставку НДС. Для этого обязательно потребуется обновление. Первое время штрафовать за это не будут, но лучше не откладывать.
- Обмен с 1С:Бухгалтерией. Если вы используете обмен данными с 1С:Бухгалтерией, новые ставки НДС, скорее всего, не выгрузятся. В этом случае придется разрабатывать собственные решения.
Мы будем следить за развитием ситуации и предложим возможные варианты решения этих проблем. Пока готовых инструментов нет, следите за новостями и обновлениями наших продуктов.
Подведем итог
Налоговая реформа значительно повлияет на вашу работу, поэтому важно заранее подготовиться. Вот несколько шагов, которые стоит предпринять:
- Определите приоритетные задачи. Выясните, что нужно сделать в первую очередь, а что можно отложить (например, декларацию по НДС нужно подавать в конце апреля).
- Обновите УНФ. Если возможно, обновите программу до актуальной версии. Если обновление затруднительно, следите за новостями или обратитесь к нашим менеджерам за консультацией.
- Изучите нововведения по НДС. Разберитесь, что ваша текущая версия программы может сделать, а что потребует дополнительных настроек или решений.

